第一部分 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
根据北京市编制委员会办公室《申博体育_bob电竞app-在线*官网成立北京社会心理研究所的批复》【(1988)京编事字第33号】,批准同意成立北京社会心理研究所,全额拨款事业单位,编制25人。先后隶属于市委宣传部、市委研究室,2010年2月,经市编办批准(京编办事〔2010〕16号),北京社会心理研究所整建制划转到市委社会工委。2016年9月,根据《北京市机构编制委员会办公室申博体育_bob电竞app-在线*官网同意北京社会心理研究所更名并调整职责的函》(京编办事〔2016〕84号),批准同意北京社会心理研究所更名为北京市社会心理服务促进中心,主要职责调整为:承担推进本市社会心理服务体系和疏导机制、危机干预机制建设的相关辅助性、事务性工作;开展社会心理基础理论和实践应用研究工作。
(二)部门决算单位构成
北京市社会心理服务促进中心为财政全额拨款事业单位,无下属单位。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计892.52万元,其中:本年收入892.52万元。在本年收入中,财政拨款收入892.44万元,占收入合计的99.99%;其他收入0.08万元,占收入合计的0.01%。
2016年度本年支出合计813.46万元,其中:基本支出331.38万元,占支出合计的40.74%;项目支出482.08万元,占支出合计的59.26%。
2016年结余分配79.04万元,年末结转和结余79.04万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出813.40万元,主要用于以下方面:教育支出25.32万元,占本年财政拨款支出3.11%;科学技术支出788.07万元,占本年财政拨款支出96.89%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”2016年度决算25.32万元,比2016年年初预算减少1.3万元,下降4.88%。其中:
“进修及培训”2016年度决算25.32万元,比2016年年初预算减少1.3万元,下降4.88%。主要原因:统筹安排培训项目,提高资金利用率,减少经费开支。
2.“科学技术支出”2016年度决算788.07万元,比2016年年初预算减少73.29万元,下降8.51%。其中:
“社会科学”2016年度决算788.07万元,比2016年年初预算减少73.29万元,下降8.51%。主要原因:由于年中人员调出减少基本经费支出。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位本年度无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出331.32万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数4.12万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算4.29万元减少0.17万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2016年无此项费用发生。
2.公务接待费。2016年决算数0.05万元,比2016年年初预算数0.09万元减少0.04万元。主要原因:贯彻市委、市政府厉行勤俭节约的政策要求,减少公务接待费。2016年公务接待费主要用于于调研、学术交流等方面的公务接待事项。公务接待1批次,公务接待11人次。2015年公务接待费主要用于于调研、学术交流等方面的公务接待事项。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数4.07万元,比2016年年初预算数4.20万元减少0.13万元。其中,公务用车购置费2016年无费用发生。公务用车运行维护费2016年决算数4.07万元,比2016年年初预算数4.20万元减少0.13万元,主要原因:贯彻市委、市政府厉行勤俭节约的政策要求,减少公务用车费用。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油2.23万元,公务用车维修0.62万元,公务用车保险0.7万元,公务用车其他支出0.53万元。2016年公务用车保有量2辆,车均运行维护费2.04万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2016年北京市社会心理服务促进中心政府采购支出总额11.51万元,其中:政府采购货物支出3.64万元,政府采购服务支出7.88万元。授予中小企业合同金额11.51万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额11.51万元,占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额366.29万元,其中:汽车2辆,35.53万元;单价100万元以上的专用设备无。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2016年本单位无此项支出。
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
绩效评价工作开展情况。
2017年,北京市社会心理服务促进中心对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目4个,占部门项目总数的34.92%,涉及金额168.35万元。从评价结果看,4个评价项目平均得分93.64分,最高得分96.81分,最低得分87.20分。被评价项目总体绩效目标明确,决策依据充分,资金分配科学合理,项目管理较规范,项目完成良好,基本达到了预期效果。