目 录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责、机构设置、单位性质:
北京一商集团有限责任公司前身为北京市第一商业局,是一家以商业批发为主的大型国有商业企业。1995年经北京市人民政府批准整建制转制为北京亿商集团,并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登记注册,1999年变更名称为北京一商集团有限责任公司。
北京一商集团有限责任公司设董事长1人,董事5人,总经理1人,副总经理2人,设党委工作部、投资运营管理部、资产经营管理部、人力资源部、财务部等12个职能部门。下属3个预算单位,包括北京一商集团有限责任公司本级、北京市商业学校、北京一商集团有限责任公司干部学校。
北京一商集团有限责任公司(本级)负责转制前离退休人员的管理及离退休经费的发放;北京市商业学校计划完成中职招生1000人左右,落实高水平骨干专业建设及工程师学院建设,卓越师资团队建设;北京一商集团有限责任公司干部学校完成所属企业员工培训、党干教育等工作;按照教育部和市教委2019年工作要求,积极服务首都产业结构调整、京津冀协同发展以及冬奥会的需求,为区域发展提供高精尖人才;高标准做好云南保山、勐海、新疆和田、河北青龙精准扶贫工作;探索服务国家“一带一路”倡议;主动做好与教育部、国资委、市教委、市财政局等上级单位,以及行业协会、学会等机构的对接联络工作,高标准完成上级委托的各项重点任务。
(二)人员构成情况
北京一商集团有限责任公司事业编制418人,实际290人;聘用人员115人。
离退休人员286人,其中:离休9人,退休277人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)2019年收入预算说明
2019年收入预算21456.20万元,比2018年20165.87万元增加1290.33万元,增长6.40%。其中:财政拨款18434.91万元,比2018年18366.13万元增加68.78万元,增加的原因:根据学校发展需要,学校基础设施改造项目增加;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2018年持平;其他资金3021.29万元,比2018年1799.75万元增加1221.54万元。其他资金收入主要为 “继续使用的财政性结转资金”和中等职业教育学费、中等职业教育住宿收费及成人高等教育学费,增加的原因:1、2018年结转继续使用财政资金;2、中职贯通学生增加;3、成人教育学员人数增多。
(二)2019年支出预算说明
1、基本支出预算15239.05万元,占总支出预算71.02%,比2018年15777.52万元减少538.47万元,下降3.41%,减少原因是人员的调出及退休,人数较去年下降,人员经费减少。
2、项目支出预算6217.15万元,比2018年4388.36万元增加1828.79万元,增长41.67%,增加原因是根据学校发展需求,使用资金开展本部门工作,2019年教委委托的各项任务、实训基地建设以及基础设施改造项目经费增加。
3、上缴上级支出0万元。
4、事业单位经营支出0万元。
5、对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2019年部门项目预算金额共计5901.15万元,主要是结合部门2019年发展需求,为促进特色高水平职业院校、骨干专业(群)、工程师学院建设,申请实训基地建设、教育教学、改善办学条件等项目;同时,承接市教委委托的各项任务,建设全市师资培训基地8个,申办会计大赛、文明风采主题教育活动,申请中职学校英语学业水平测试、职业院校学生思想状况调研与监测系统运维等项目。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京一商集团有限责任公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市商业学校、北京一商集团有限责任公司干部学校2个所属单位。其他单位2019年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算75.13万元,比2018年“三公”经费财政拨款预算减少56.93万元。其中:
1.因公出国(境)费用。本单位2019年无财政拨款安排的出国经费预算。
2.公务接待费。2019年预算数18.41万元,比2018年预算数36万元减少17.59万元,主要原因:落实厉行勤俭节约要求,严格控制公务接待数量、规模和接待标准,公务接待费相应减少。2019年公务接待费主要用于校企合作单位、扶贫单位业务来访等接待方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数56.72万元,其中,公务用车购置费2019年预算数0万元,比2018年预算数减少35.39万元,主要原因:本单位2019年无财政拨款安排的公务用车购置费预算;公务用车运行维护费2019年预算数56.72万元,其中:公务用车燃油30.06万元,公务用车维修9.64万元,公务用车保险9.64万元,其他7.38万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数60.66万元增加减少3.94万元。主要原因:车辆报废减少。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年北京一商集团有限责任公司部门政府采购预算总额3963.38万元,其中:政府采购货物预算1367.23万元,政府采购工程预算1564.94万元,政府采购服务预算1031.21万元。
(二)政府购买服务预算说明
本单位2019年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年,填报绩效目标的预算项目13个,占全部预算项目36个的36.11%。填报绩效目标的项目支出预算2787.72万元,占全部项目支出预算的47.24%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底,本部门固定资产总额32045.78万元,其中:车辆16台,700.36万元;单位价值50万元以上的通用设备11台(套)、987.93万元,本部门无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 2019年度部门预算报表