目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
北京市通州区人民检察院是国家法律监督机关,内设机构共11个,分别为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、检务督察部.主要职责为依照宪法和法律的规定,履行法律监督职能,保证国家法律的统一正确实施。
(二)人员构成情况
行政编制201人,实有人数161人;事业编制13人,实有人数12人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计8281.14万元,比上年增加29.31万元,增长0.36%。
(一)收入决算说明
2021年度本年收入合计8280.38万元,比上年增加46.71万元,增长0.57%,其中:财政拨款收入8269.48万元,占收入合计的99.87%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入10.9万元,占收入合计的0.13%。
(二)支出决算说明
2021年度本年支出合计8107.86万元,比上年增加41.02万元,增长0.51%,其中:基本支出7375.38万元,占支出合计的90.97%;项目支出732.48万元,占支出合计的9.03%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计8269.48万元,比上年增加107.26万元。主要原因:因为在职人员增加,致使人员经费上涨。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出8096.21万元,主要用于以下方面(按大类):公共安全支出7030.96万元,占本年财政拨款支出86.84%;教育支出1.81万元,占本年财政拨款支出0.02%;社会保障和就业支出534.44万元,占本年财政拨款支出6.6%;卫生健康支出529万元,占本年财政拨款支出6.54%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”(类)2021年度决算7030.96万元,比2021年年初预算增加400.85万元,增长6.05%。其中:
“检察”(款)2021年度决算7030.96万元,比2021年年初预算增加400.85万元,增长6.05%。主要原因:在职人员增加导致人员经费和公用经费增加。
2、“教育支出”(类)2021年度决算1.81万元,比2021年年初预算减少0.19万元,下降9.5%。其中:
“进修及培训”(款)2021年度决算1.81万元,比2021年年初预算减少0.19万元,下降9.5%。主要原因:受疫情影响,培训活动减少。
3、“社会保障和就业支出”2021年度决算534.44万元,比2021年年初预算减少80.1万元,下降13.03%。其中:
“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算483.31万元,比2021年年初预算减少79.75万元,下降14.16%。主要原因:根据实际需求安排支出。
“抚恤”(款)2021年度决算51.13万元,比2021年年初预算减少0.36万元,下降0.07%。主要原因:根据实际需求安排支出。
4、“卫生健康支出”(类)2021年度决算529万元,比2021年年初预算减少87.87万元,下降14.24%。其中:
“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算529万元,比2021年年初预算减少87.87万元,下降14.24%。主要原因:疫情期间医疗保险单位缴费比例降低。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7375.38万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数40万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算56万元减少16万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2021年决算数0万元,与2021年年初预算数一致。主要原因:全市检察院财物统一管理后,因公出国境费用安排在市检察院本级。
2.公务接待费。2021年决算数0万元,比2021年年初预算数0.5万元减少0.5万元。主要原因:落实厉行勤俭节约要求,本年度未发生公务接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数40万元,比2021年年初预算数55.5万元减少15.5万元。其中,公务用车购置费2021年决算数24.98万元,比2021年年初预算数25.5万元减少0.52万元。主要原因:车辆降价,2021年购置1辆,车均购置费24.98万元。公务用车运行维护费2021年决算数15.02万元,比2021年年初预算数30万元减少14.98万元,主要原因:贯彻落实厉行勤俭节约要求,结合实际情况,公务用车运行维护费相应减少。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油6万元,公务用车维修6.29万元,公务用车保险2.52万元,公务用车其他支出0.21万元。2021年公务用车保有量19辆,车均运行维护费1.66万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计954.28万元,比上年增加47.01万元,增加原因:在职人数增加,公用经费预算及使用相应增长。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额477.19万元,其中:政府采购货物支出8.41万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出468.78万元。授予中小企业合同金额466.99万元,占政府采购支出总额的97.86%,其中:授予小微企业合同金额461.04万元,占政府采购支出总额的96.62%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆20台,其中待报废1辆,共计371.86万元;单位价值50万元以上的通用设备16台(套),单位价值100万元以上的专用设备2台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。
8.教育支出(类):反映政府教育事务支出。
9.社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件
二、项目支出绩效评价报告
详见附件
三、项目支出绩效自评表
详见附件