目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门单位基本情况
中共北京市委军民融合发展委员会办公室是北京市军民融合发展委员会常设办事机构,为正局级一级预算单位,列入市委工作机关序列。主要职责是负责督导落实本市军民融合发展工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计15498.07万元,比上年增加782.82万元,增长5.32%。
(一)收入决算说明
2021年度本年收入合计3476.02万元,比上年减少8450.79万元,减少70.86%。其中:财政拨款收入3476.02万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0.00%;事业收入0万元,占收入合计的0.00%;经营收入0万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0.00%;其他收入0万元,占收入合计的0.00%。
(二)支出决算说明
2021年度本年支出合计12022.05万元,比上年增加9233.60万元,增长331.14%。其中:基本支出995.57万元,占支出合计的8.28%;项目支出11026.48万元,占支出合计的91.72%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0.00%;经营支出0万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计15498.07万元,比上年增加782.82万元,增长5.32%。主要原因:编制内人员逐步增加,基本经费收支增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出12022.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2881.78万元,占本年财政拨款支出23.97%;教育支出4.70万元,占本年财政拨款支出的0.04%;社会保障和就业支出96.39万元,占本年财政拨款支出的0.80%;卫生健康支出59.18万元,占本年财政拨款支出的0.49%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算2881.78万元,比2021年年初预算减少240.27万元,下降7.70%。其中:
“其他共产党事务支出”(款)2021年度决算2881.78万元,比2021年年初预算减少240.27万元,下降7.70%。主要原因:贯彻落实中央和市委有关厉行节约精神,压减相关费用支出。
2、“教育支出”(类)2021年度决算4.70万元,与2021年年初预算4.75万元基本持平。
3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算96.39万元,与2021年年初预算98.19万元基本持平。
4、“卫生健康支出”(类)2021年度决算59.18万元,比2021年年初预算减少30.46万元,下降33.98%。其中:
“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算59.18万元,比2021年年初预算减少30.46万元,下降33.98%。主要原因是受疫情影响,新增人员到岗时间推后,实际缴纳金额少于预算金额。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出995.57万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出主要为其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数2.79万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算26.15万元减少23.36万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2021年决算数0万元,比2021年年初预算数20万元减少20万元。主要原因:受疫情影响,未发生因公出国事项。
2.公务接待费。2021年决算数0万元,比2021年年初预算数0.15万元减少0.15万元。主要原因:受疫情影响,未发生公务接待事项。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数2.79万元,比2021年年初预算数6.00万元减少3.21万元。其中,公务用车购置费2021年决算数0万元,与2021年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2021年决算数2.79万元,比2021年年初预算数6.00万元减少3.21万元。主要原因:受疫情影响,公务出行减少。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.8万元,公务用车维修1.02万元,公务用车保险0.54万元,公务用车其他支出0.43万元。2021年公务用车保有量2辆,车均运行维护费1.40万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计80.86万元,比上年增加22.92万元,增加原因:编制内实有人数增加,相应运行经费增加。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额37.35万元,其中:政府采购货物支出3.08万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出34.27万元。授予中小企业合同金额36.42万元,占政府采购支出总额的97.51%,其中:授予小微企业合同金额30.40万元,占政府采购支出总额的81.39%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆2台,41.56万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
七、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
中共北京市委军民融合发展委员会办公室将按要求开展2021年度部门整体绩效评价。
二、项目支出绩效评价报告
中共北京市委军民融合发展委员会办公室将按要求开展2021年度项目支出绩效评价。
三、项目支出绩效自评表
中共北京市委军民融合发展委员会办公室将按要求开展2021年度项目支出绩效自评。