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中共北京市委《前线》杂志社2021年财政预算信息

日期:2021-03-03 10:00    来源:中共北京市委《前线》杂志社

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目 录

  第一部分 2021年度部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  二、2021年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分 2021年度部门预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、政府采购预算明细表

  五、财政拨款收支总表

  六、一般公共预算财政拨款支出表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出表

  八、一般公共预算财政拨款项目支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、部门整体支出绩效目标申报表

  十四、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  中共北京市委前线杂志社(简称前线杂志社),是市委直属的相当于正局级事业单位,内设12个机构和机关党委,负责编辑出版《前线》《北京支部生活》《大学生》杂志,开展新媒体宣传等。

  二、2021年收入及支出总体情况

  (一)2021年收入情况:2021年收入预算6980.08万元,比2020年7849.39万元减少869.31万元,下降11.07%。其中:财政拨款2913万元,比2020年2611.44万元增加301.56万元,主要原因是人员增加导致基本经费增加;统筹使用结余资金安排预算1721.69万元,比2020年1967.26万元减少245.57万元,主要原因是逐年消化导致结余资金总量减少;其他资金2345.39万元,比2020年3270.68万元减少925.29万元,主要原因是承接课题等收入减少。

  (二)2021年支出情况:基本支出预算4319.17万元,占总支出预算61.88%,比2020年4977.12万元减少657.95万元,下降13.22%,主要原因是厉行节约、压缩公用经费。项目支出预算2288.3476万元,比2020年2762.27万元减少473.9224万元,下降17.15%,主要原因是2020年与支部生活杂志社、大学生杂志社整合结束,2021年减少整合相关工作经费。部门预算项目主要为三刊编辑出版发行、学习贯彻党的十九大精神与重大理论实践创新、前线客户端内容建设等。事业单位经营支出376.5612万元,比2020年110万元增加266.5612万元,主要原因是邮寄费、制作费等杂志发行成本增加。

  三、主要支出情况

  深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,充分发挥党刊舆论引导作用,扩大刊物的社会影响力;不断推进前线融媒体深度融合发展,重点做好前线客户端内容建设、中国大学生微信公众号内容建设等专项工作;完成市委市政府各项重大宣传任务;努力实现"建一流团队,办最好党刊,谋高质量发展,建设与首都地位相称的有强大实力和公信力、传播力、影响力、竞争力的北京新型主流党刊集团"的战略目标。

  部门预算项目主要为学习贯彻党的十九大精神与重大理论实践创新、三刊编辑出版发行、前线客户端内容建设等。

  四、单位"三公"经费财政拨款预算说明

  (一)"三公经费"的单位范围

  前线杂志社因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支均为本级支出,无下属单位。

  (二)"三公经费"财政拨款情况说明

  2021年"三公经费"财政拨款预算2.16万元,比2020年"三公经费"财政拨款预算减少0.24万元,其中:

  1、因公出国(境)费用。2021年预算数2.16万元,比2020年预算数2.4万元减少0.24万元,主要原因是厉行节约、压减"因公出国(境)费用"。2021年因公出国(境)费用主要用于参加由中国期刊协会组织的"两岸期刊研讨会暨期刊展"等。

  2、公务接待费。2021年预算数0万元。

  3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0万元。

  五、其他情况说明

  (一)部门政府采购预算说明

  2021年前线杂志社部门政府采购预算总额911.1128万元,其中:政府采购货物预算33.6万元,政府采购服务预算877.5128万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  我单位不属于政府购买服务主体范围,2021年无政府购买服务预算。

  (三)机关运行经费情况说明

  本部门不属于机关运行经费统计范围。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2021年,前线杂志社填报绩效目标的预算项目10个,占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2288.3476万元,占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本部门2021年无重点行政事业性收费

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2020年底,业务采访和保障用车共19辆,408.19万元(原值);单位价值50万元以上的通用设备3套,412.30万元(原值)。

  六、名词解释

  "三公"经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2021年部门预算报表

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